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推荐集团营销大会心得体会范文(3篇)

来源:互联网作者:editor2024-01-313

当我们备受启迪时,常常可以将它们写成一篇心得体会,如此就可以提升我们写作能力了。心得体会对于我们是非常有帮助的,可是应该怎么写心得体会呢?下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

推荐集团营销大会心得体会范文

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。

全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。

二是突出建设项目审计。

为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。

全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份,全区自行采购预算0.1082亿元,实际支付0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达8690.90万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份,合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同300余份,较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念,努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动,组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展。20xx年5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有260余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二,继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力,20xx年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选,以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求,为认真总结我市内部审计工作经验,促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展,市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证,合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加,共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅,其中荣获2个一等奖,3个二等奖,2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生,无怨无悔》荣获一等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖,合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作,规划下一个5年的工作,选举产生新的协会领导班子,并产生新一届理事会、常务理事会。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进一步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一,推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二,市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动,结合我市实际,举办一期内审人员业务培训班。

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为深入贯彻中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、山东省人民政府办公厅《关于加快学前教育改革发展的意见》及市、区《学前教育三年行动计划》文件精神,不断扩大优质学前教育资源,促进新区学前教育均衡优质高位发展,现结合《青岛西海岸新区中小学幼儿园集团化办学指导意见》(〔2020〕22号),制定幼儿园集团化办园实施方案。

坚持“办好每一所幼儿园、成就每一位教师、幸福每一名孩子”的理念,全面实施幼儿园集团化发展。到2025年,构建并完善优质带动薄弱、城区带动农村、公办带动民办的全覆盖集团化办园格局,构建一批具有规模优势及品牌影响的现代化、个性化一流教育集团,并按照“一三五”的工作目标,全面提升全区各级各类幼儿园办园品质。

(一)形成“一套机制”。明确集团职责任务,完善集团工作制度、管理模式及评价策略,形成规范化、常态化的集团运行机制。

(二)建设“三类平台”。构建管理资源共享、优质课程共享、师资培养与流动共享三类平台,形成各集团的共享菜单、工作路径、实施策略。

(三)实现“五个提升”。充分发挥集团群体智慧和品牌影响力,以集团的专业力量和先进文化,通过管理共进、课程共建、师资共育、资源共享,促进各幼儿园“和而不同”,最终实现办园水平的提升、保教质量的提升、师资水平的提升、幼儿素质的提升和社会满意度的提升。

(一)健全常态运行管理机制

1.完善组织架构。建立以核心园园长牵头,各集团在法人独立基础上组建管理团队,建立完善保障集团正常运行的章程或相关制度,明确各方权利与义务。健全集团管理办法、工作流程、运行机制及评价激励机制,编写集团管理手册。

2.创新管理机制。核心园制定集团发展规划、年度计划和活动方案,建立工作例会制度,研究部署各项工作。定期指导成员单位的日常管理和教学工作,对发现的问题和困惑及时进行研究剖析,形成年度有计划、定期有总结、阶段有展示、展示有成果的“四有”集团常态运行机制。

(二)注重管理理念互通共进

3.实行办园理念互通。核心园在集团内输出成熟的办园理念,与成员单位之间形成共识的理念或相对统一的管理,保证集团核心园教育品质及文化品牌的影响力。

4.促进管理水平共进。核心园对集团内成员单位进行管理工作指导,帮助其健全安全、卫生保健、家园共育等各项规章制度,细化一日活动各环节工作流程;随时为成员单位提供过程性管理包括档案资料的学习模板;共享核心园信息化管理手段,集团内发布信息化资源共享清单,成员单位可以借用核心园的设施资源,体验信息化在管理中的便利,提高管理效能。

(三)促进师资队伍共建共育

5.实施队伍柔性流动。建立集团内干部、教师指导带教、跨园支教、跟岗学习等多种师资流动模式,集团核心园安排骨干人员定期到成员单位蹲点,促进集团内教师资源的柔性流动,盘活各园骨干教师资源,促进教师队伍的专业发展。

6.探索集群式师资培养。完善集团内师资培训机制,形成区级培训、集团培训、园本培训的师训新架构。经集团组织申报,区局审核认定,教师在集团内参训可记入区级培训学分。发挥名园长名师工作室、名园工作站、特级教师等骨干力量在集团内的专业引领作用,搭建干部、教师成长发展平台,使集团成为名园长名师孵化基地、骨干培育基地、新教师成长基地。

(四)加强课程教学同研同享

7.开展教学实践共研。根据市、区教研部门有关要求,开展集团内一体化教研活动,通过专题研讨、集体备课、案例赏析、活动观摩研讨等形式,集中集团内专业力量,指导教师的教学实践,形成集团内教师活动共研、智慧共享的工作状态,激发教师研究的积极性和创新性,提高教研工作实效。

8.推进优质课程共享。建立健全集团优质课程资源共享平台,形成1-2个具有特色的幼儿园优质课程资源库,集团核心园开放教学设施设备、优质活动资源,提供相关教学资料,成员单位共享优质特色课程资源、教学资源、教师培训研修和教科研成果等资源。各幼儿园积极推进课程园本化、特色化和优质化的实施,逐步打造有品牌特色、有文化特质的集团。

(五)完善集团考核评价制度

9.跟进考核评价。制定《青岛西海岸新区幼儿园集团化办园评估标准》,完善集团考核评价制度。由区局集团化办学工作小组牵头,重点评估集团的组织运作、师资队伍共享共建、课程共享共研、教学资源共享统筹、集团办园成效与特色等方面内容。

10.优化多元评价。赋予集团相应的考核评价建议权,区局对集团成员进行年度考核前,充分听取集团核心园的意见。试点推进捆绑评价,把集团成员的发展进步作为对核心园园长年度绩效考核的重要依据,把参与集团共建作为对其他成员单位年度绩效考核的重要内容。

(一)梳理完善,周密安排(2020年6月)

总结梳理区第一幼儿园教育集团的经验,分析当前集团发展的优势和不足,遴选具备集团化办园的单位,研究制定《青岛西海岸新区幼儿园集团化办园实施方案(2020—2025年)》。完善与创新保障集团办园的相关扶持政策和管理制度。

(二)批次组建,优化机制(2020年7月至2022年6月)

按照集团类型的任务和要求,2020年组建第二实验幼儿园、石雀滩幼儿园、长江路中心幼儿园、薛家岛中心幼儿园、文化路幼儿园、第二幼儿园、滨海新村幼儿园、红石崖中心幼儿园、盛世江山等9个融合型为主体的幼儿园集团,后期根据发展情况,继续成立新的集团。各集团按照目标任务制定工作方案,重点探索创新适合本集团特点的组织架构、人员工作职责、集团工作流程、集团文化体系,形成一套完整的机制。

(三)全面铺开,滚动推进(2022年7月至2024年7月)

在批次组建的基础上推广集团的典型经验,扩大集团化办园的覆盖面,各集团按不同类型制定并实施创建计划,聚焦优质资源共享和缩小园际差异,使得现有集团办园效益进一步凸显,社会影响力进一步提升。定期开展集团建设交流展示活动,分享典型经验,研究解决推进中的具体问题。同步开展集团创建方案评估、中期评估、验收评估等工作,发挥评价的诊断性、导向性作用。相关评估结果作为集团改进提升、绩效考核的重要依据。

(四)评估指导、总结提升(2024年8月-2025年6月)

各集团对内部管理运作、自身及成员发展情况进行总结梳理,形成典型案例。区局对集团化办园工作进行总体评估,总结集团办园的工作经验,形成稳定的集团办园机制。对在集团建设中作出突出贡献的集体和个人给予表彰。

(一)加强组织领导。各集团要明确核心园及成员单位职责,成立集团化工作小组,负责制定和落实集团发展规划和年度工作计划及集团日常工作事务管理。优化资源配置,加强过程性管理,确保各项工作有实效、有特色、有创新。各集团总体发展规划及年度工作计划报区局审核备案。

(二)明确工作任务。各集团要创新内部管理机制,理顺决策、执行、监督、保障等各个环节,除确定总体发展规划,建立健全各项规章制度、构建科学合理的办园质量评估标准外,每学期要按照不低于“八个一”的要求,包括:召开一次成员单位园长学期工作研究会议;确定一项重点指导推动工作;开展一轮核心园对成员单位的现场指导;组织一次联合教研活动;组织一次教师集中培训;开展一次核心园对成员单位的全面开放活动;举行一次成员单位办园成果展示;召开一次期末总结分析会。以此来落实相关发展目标,促进集团成员单位各项工作的科学化、制度化和规范化建设,推动集团内各成员单位内涵发展。

(三)提升管理效能。区局将建立集团化办园专项考核评估体系,定期对各集团的运行机制、资源共享、办园成效等方面进行捆绑考评,实行对核心园、成员园独立评价和对集团整体评价相结合的方式,相关结果纳入对各幼儿园年终考核。对于集团整体发展缓慢,参与不力的成员单位进行通报批评或责令其退出。

(四)打造品牌特色。各集团要注重园所文化的培植和发展,及时总结提升集团建设典型做法和先进经验,通过多种途径帮助成员单位改善环境,并从办园理念的提炼、园所文化的建设、园本教材的开发等方面加强指导,大力塑造集团文化品牌。

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根据集团公司纪委和市公司党委要求,今天我们在这里召开警示教育大会,此次大会的主题是“讲诚信、守规矩、强监督、严问责、促发展”,主要目的是贯彻落实省委第十一巡视组巡视集团公司党委的反馈意见精神,以及集团纪委和市公司党委关于开展专项警示教育工作的相关要求,结合晋城公司近年来出现的在工程建设、物资采购和招投标方面的案例进行阐释,用身边的事教育身边的人,以案示警、以案明纪,以案促改,让晋城公司各级党员干部和关键岗位人员,主动在思想上划出红线、在行为上明确界限,真正敬法畏纪、遵规守矩。

刚才我们看了警示教育片,案例中的人员都是我们晋城本地人,可以说既触目惊心、又发人深省,违规违纪的问题涉及到招投标、工程建设等,这些业务我们各煤矿都也有涉及,如果不按程序胡作非为,最后必将受到法律的严惩。关键是这不仅仅影响了他们自己,还会影响子孙,因为一旦有刑事记录,他们的子孙今后无论是在入党还是考公务员,在政审的时候就通不过,所以真心希望大家引以为戒。

今天集团公司纪委杨培成书记在百忙之中也莅临现场,充分体现了集团纪委对我们晋城公司警示教育工作的关心和厚爱,一会杨书记还要作重要讲话,大家一定要用心聆听、认真学习领会。

下面,我从三个方面来讲。

在招投标领域:我们这个领域的问题比较多。

当然有一点不可否认,就是出现上述问题主要与当时地方政府强力推进资源整合、加快推进矿建的大背景有很大关系,同时也与我们早期普遍对招投标程序不熟悉,学习理解不透彻有关。目前我们大部分矿井已经由基建转入生产系列,我们要严格按照李垚书记提出的精细化管理要求,推进包括招投标工作在内的各项工作合规高效运行。

在物资采购领域:这方面暴露的问题比较多,不但过去有,现在这块问题也比较突出。主要表现在以下六方面。一是程序不严谨。二是库房物资账实不符。三是处置废旧物资随意。四是物资保管不到位。五是外委维修不规范。六是对供应商管理考核缺失,这个问题各矿都或多或少存在,这些都直接影响了供应商所供应产品的质量,有的甚至与供应商相互勾结,共同蚕食企业利益等等。为此,今年我们将把“物资采购”作为市公司纪委一项重点监督关注的工作来抓,希望各单位引以为戒,有问题的赶快整改完善,确保合规运行。

在工程建设领域:这一块主要是超概算问题突出。就是想强调一下,为什么超概算的问题会普遍存在,当然这也有一定的客观原因,但是更多的我们要问问自己,我们有没有对图纸设计进行再优化?图纸审核是否把关严谨?在具体施工过程中多次出现“签证”是否存有猫腻?我们的业务监管部门是否监管到位?这些都是我们应该深入思考的问题。

反思我们过去违规违纪根源与成因,的确与当时我们地方强力推进资源整合,加快推进矿井建设的大环境有很大关系,但是从市公司纪委分组查看各矿的情况来看,除了上述历史原因以及我们晋城公司本身的矿井数量多、体量大的客观原因外,还存在以下四个方面的原因:

一是党组织落实主体责任不力。近年来,市公司纪委在集团纪委和市公司党委的正确领导下,不断推进党风廉政建设,各级党组织的主体责任不断夯实,但仍有一少部分基层煤矿依然不同程度地存在重业务、轻党建的现象。由于弱化党的建设,导致部分领导干部党的意识逐渐淡漠,规矩意识缺失,在错误道路上越走越远,突出的一个表现就是“一把手”带头违纪。

上述我们分析的案例,很重要的一个特征就是“一把手”带头违纪,关键少数规矩意识淡薄会导致违规违纪频现。党政“一把手”是关键少数中的关键少数,其违纪违法极易产生催化连锁反应,给企业带来严重后果。今天参会的各单位的“一把手”,我们一定要时时刻刻警醒自己的所做作为,我们要运用岗位赋予的权力,忠于企业,对得起职工、对得起组织、对得起党。具体落实到我们晋城公司来说,就是我们必须按照市公司党委提出的“讲诚信、守规矩、说实话、出实招、办实事、求实效”的工作理念,严格遵守“六条禁令”,把党组织主体责任时刻记在心上、牢牢抓在手中、坚决落到实处。

二是制度建设还比较滞后。从检查组提交反馈回来的情况看,出现问题较多的单位,基本上也是制度建设较为滞后的单位。近年来,晋城公司一直致力于推进矿井建设,构建了当前16座生产矿井、2座试运转矿井、1座基建矿井及1600万吨产量的煤炭产业规模,付出了巨大的汗水和泪水,圆满完成了前期夯基垒台、立柱架梁等关键性工作。但不可否认的是,在快速推进矿建的过程中,部分煤矿在管理方面还有许多需要规范的地方。究其原因,与这些煤矿在这方面的监管制度缺失有很大关系,我也不再一一列举。总之,制度建设是我们今后必须要强化的地方。

三是部分从业人员规矩意识淡薄。部分在工程建设、招投标以及物资采购等关键岗位的人员,不重视思想教育和政治理论学习,导致规矩意识淡薄,意志和立场不坚定,对私营企业主的拉拢缺乏必要的警惕,有的甚至利用手中的小权力,养成了“吃拿卡要”“雁过拔毛”的恶习。这次我们派出的六个检查组,就将杨书记要求的加大“微腐败”整治的内容列入了进去,紧盯重点领域、重要环节、关键岗位的“小官大贪”问题,着重对门岗保安、磅房管理员、煤场装载车司机、材料库管理员、安全监管员、物资采购、设备维修等岗位人员的工作管理制度、岗位职责及履职情况进行检查,着力惩治查处职工身边的“微腐败”。在这里我重申一下,我们的目的绝对不是找煤矿的“茬”,而是创优煤矿生产经营环境,让职工和客户有更多的“获得感”,从根本上促进煤矿企业的发展。

四是业务部门监督责任缺失。从近年来市公司纪委查处的违纪案例以及检查组反馈回来的情况看,基层单位业务部门监督不力是导致违规违纪问题多发高发的一个重要原因。凡是被检查出问题多的单位,都存在业务部门监督责任缺失的问题。具体原因有:有的监督实效不高,开展监督过度依赖听汇报、看材料等办法,耳不聪、目不明;有的不愿监督,情面胜过原则,信奉“得罪人的事少做”这一世俗观,遇到问题不是动真碰硬,而是躲着走绕着走,睁一只眼闭一只眼;有的装聋作哑,明知问题存在却听之任之、任其滋生;有的不敢监督,前怕狼后怕虎,说话没底气、办事不硬气,该发声的时候一声不吭,该说不的时候三缄其口,本是监督者的角色,却矮了三分;还有的甚至形成利益群体,共同蚕食企业。这些都进一步纵容和助长了违规违纪分子的嚣张气焰。这些问题在煤矿尤为普遍,也更为严重。直接造成市公司提出的规范经营和精细化管理的要求在基层得不到很好的落实,有令不行、有章不循、有禁不止等问题屡禁不止,使严密的规章制度成为了稻草人,严重损害了公平正义和企业利益。

(一)必须压实基层党组织“一把手”的责任,切实形成“头雁效应”。各级党组织书记是抓党建工作的“第一责任人”,必须抓“关键少数”形成“头雁效应”。政治路线确定以后,干部就是决定因素。各项工作安排部署后,关键在于贯彻执行,核心要靠各级企业领导班子成员来推动落实。各单位党支部书记、董事长作为第一责任人,必须做表率。一方面凡要求大家做到的,自己率先垂范;凡要求下属不做的,自己首先不做,尤其是在遵守企业各项规章制度方面,必须时刻保持警醒。另一方面要狠抓整章建制工作,要健全和完善本单位在工程建设、物资采购和招投标方面的各项规章制度,通过制度建设确保工作合规运行。

(二)必须强化制度建设,切实堵塞制度漏洞。

制度建设是企业规范化管理的前提,是保证企业规范化运行的基础。事实证明,只有加强制度建设,编密扎紧制度的笼子,才能规范领导干部用权行为,最大程度地堵塞管理漏洞和防范腐败风险。近期我们会与市公司项目管理部、机电部等进行沟通,随后将整改通知书下发给各矿,同时,希望各矿针对被检查出的问题进行深入反思,尽快建立和完善自己的制度。例如在物资采购方面,没有建立起对供应商管理考核制度的、没有建立起废旧物资处置制度的单位要赶快建立。目前我们煤矿大部分都是生产矿井,我们大的招投标以及工程建设基本结束了,物资采购工作将逐步凸显。各矿要以此为契机,尽快完善物资采购方面的相关规章制度,以便达到降低资金成本、提高质量、减少库存、保障供应、促进生产的目的。

(三)必须整合监督资源,切实提升监督效能。

一要整合监督资源。根据集团《部门监督工作暂行管理办法》,继续深化晋城公司监督部门联动工作会议,加强沟通协作,实现内部监督力量优势互补、信息共享。二要强化监督检查。市公司各职能部门要围绕各煤矿经营管理工作和制度执行落实情况,主动服务指导,定期监督检查,紧盯重点部位、关键环节、重要岗位,查找和解决突出问题,加强纵向监督、过程监管和检查考核,通过监督联动释放积极信号,创造和谐的内外部环境,不断增强职工群众的获得感。三要加大查处问责力度。市公司纪委将紧紧围绕集团纪委和市公司党委工作部署,重点查处工程建设、物资采购、招投标领域的腐败问题,做到发现一起、处理一起,绝不姑息。同时也将对这三个领域的不作为、慢作为、失职及渎职行为的领导干部严肃问责,始终保持惩治这些违纪行为的高压态势。

(四)必须开展廉洁教育,切实增强规矩意识。要以此次警示教育大会为契机,引导广大党员、干部以及关键岗位人员坚定理想信念,强化宗旨意识,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,切实补钙壮骨、立德铸魂、明德不腐。要强化纪律教育、政德教育、家风教育,引导广大党员、干部及关键岗位人员,知敬畏、存戒惧、守底线,习惯在受监督和约束的环境中工作生活,使铁的纪律转化为党员、干部的日常习惯和自觉遵循,筑实不想腐的思想堤坝、道德防线。

同志们,沉重的代价决不能白付,高昂的“学费”决不能白交。查处一案,就要警醒一片,规范一方。各级党组织、纪检监察机构、业务部门要持恒用力,深化作风建设和纪律建设,按照集团公司“1366”发展战略要求,深入贯彻落实市公司“四个有利于”原则和“讲诚信、守规矩、说实话、出实招、办实事、求实效”工作理念,狠抓制度建设,强化专项治理,深化廉洁教育,凝聚共识,齐心协力,为实现晋城公司在物资采购、工程建设、招投标等领域高质量发展而努力奋斗。

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