报销索赔申请书 申请书保险索赔申请书(5篇)
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最新报销索赔申请书(精)一
(一)出差借款:出差人员凭审批后的《借款单》,按批准额度进行借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)临时借款:经总经理批准,借款后应及时报账。
(三)借款金额超过10,000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者转为个人借款从工资扣除。
(五)特殊情况处理:由经办人提出申请,出纳打电话征得总经理同意后,可先行借款,后补签字手续。
七、借支款项的借款流程及报销流程。
(一)审批流程:经办人→部门主管→总经理→财务经理→出纳付款
(二)报销流程:经办人→部门主管→财务经理→总经理→到出纳处核销借款
八、预付款管理规定:
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公司业务中,如固定资产购置、车间设备安装及维修、招商会会场押金等需要支付预付款的,由经办人员依据约定的付款方式及金额填写《预付款申请单》,预付的金额不得超出付款总金额。经部门主管签字,总经理签字,财务经理签字,到出纳处办理预付款。
最新报销索赔申请书(精)二
第一条为保障公司各项出差工作正常有序,明确出差费用报销的程序和标准,特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支,属各部门一般工作人员,由各部门经理(主任)签字后,按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理(主任)本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批;公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支
第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同,采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差,须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算,以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的,由部门经理(主任)批准,超过此期限的,报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区(特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等),出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。
第八条公司员工出差到外地,按乘坐车、船、飞机标准(见表一)乘坐,特殊情况不宜执行上述标准时,应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火车超过6小时,或白天连续乘车超过10小时的,可购买硬卧铺票;未乘卧铺者,可按所购票价的20%给予补贴。(乘坐特快列车的,按特快票价的20%补贴;购买软座票者不给补贴。)
第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用,凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差,各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准(见表二)以内部分,按住宿发票实报实销,超过标准的部分由本人自负;部门副职及其以下人员,同性别两人以上出差,须合并住宿。部门经理(主任)及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日,省外50元/日,特殊地区100元/日的'标准补贴。
第十二条公司员工与公司领导共同出差,财务部将视具体情况确定报销标准;聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事,聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费,原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请,特殊情况应按审批权限事先口头请示,回单位后补办手续。出差发
报销索赔申请书 申请书保险索赔申请书(5篇)
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