流动人员申请书简短 流动人员申请书简短范文(6篇)
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2023年流动人员申请书简短一
1,乙方的工作为店面销售,甲方为乙方提供相应的培训。
2,合同期限为一年,试用期x个月,试用期间工资,期满后的工资待遇为底薪500 提成(销售额的10%) 每月50元全勤奖。合同到期后双方均同意续签的另行签订合同。
3,因销售人员流动性较强,为保持人员的稳定,保障甲方的正常营业不受影响,每月销售提成推迟一个月发放,合同到期时的一个月与底薪一起发放,如在合同期内乙方违约提前解除合同则上月销售提成做为违约金不再发放。
4,甲方制定的管理制度乙方需严格遵守,如乙方违反甲方管理制度或因为乙方自身情况的变化不适宜继续履行本合同的,则甲方有权随时解除劳动合同,并不承担违约责任。
5,如双方欲提前解除合同,应至少提前一月通知对方。
6,未尽事宜双方另行协商。
7,本合同双方签字后生效。
甲方
乙方
xx年x月x日
xx年x月x日
2023年流动人员申请书简短二
甲方:_________________________
乙方:_________大学人员流动中心
丙方:_________________________
经协商,就_________(以下简称甲方)借调_________大学人员流动中心(以下简称乙方)人员_________(以下简称丙方)事宜达成如下协议:
第一条借调期限:从_________年_________月_________日起到_________年_________月_________日止。为期_________年。
第二条借调期内各方责任:
1.甲方:负责对被借调人员的工作安排和管理;向乙方支付丙方工资单中的各项费用_________元/月,支付借调费_________元/年,两项费用均按年度计算,合计_________元/年。缴纳时间在每年度的第_________个月缴纳。
2.乙方:负责保留丙方的全民编制。为方便管理,确保丙方利益,按学校在岗人员的待遇,每月发给丙方工资单中各项费用,如遇国家调整工资或正常晋级,丙方是否调整或晋级需按甲方的考核结果,乙方再给予办理。
3.丙方:应遵守国家法令法规,服从借调单位的管理并努力完成所交给的任务。
第三条在借调期内,若发生工伤事故,医疗费由借调单位负责;若发生法律纠纷或经济纠纷,乙方不负任何责任。
第四条若甲方不能按规定向乙方支付上述费用,经催讨后仍未支付的,协议自动终止。协议终止后,丙方应立即回乙方单位工作,否则按旷工处理。
第五条若甲方、丙方愿意延长借调时间,甲方、丙方应需提前_________个月向乙方提出,由三方协商签订续借协议。若达不成续借协议,丙方须按时返回中心报到。
第六条借调结束后,丙方应按时回乙方处报到。其借调前待岗时间与借调后待岗时间合并计算,工资待遇按_________大学人员流动中心章程的规定办理。若丙方无故不来报到的,根据_________大学人员流动中心章程规定按旷工处理。
第七条本协议一式_________份,甲、乙丙三方各执_________份。
甲方(盖章):___________________________
负责人(签字):_________________________
_________年_____________月_____________日
乙方(盖章):_______________________大学
_________大学人员流动中心(盖章):______
_________年_____________月_____________日
丙方(签字):___________________________
_________年_____________月_____________日
2023年流动人员申请书简短三
__年,在集团公司和董事会的领导下,公司财务工作围绕年初确定的各项工作目标,深化预算管理,提高资金效益,严格控制成本,疏导电价矛盾,强化基础管理,全面完成了年度主要预算指标,为公司持续健康发展提供了良好的财务支撑。现将公司__年度财务工作情况报告如下:
第一部分公司__年度财务预算执行情况
__年,公司进一步加强全面预算和内部经营考核相结合,按照集团公司下达的资产经营责任书,强化成本费用的预算控制,提高资金集约化管理力度,不断改善财务状况,公司本部及各控股分、子公司预算总体执行情况良好。
一、__年度主要预算指标完成情况
__年度(万元)营业收入其中:其他业务收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用投资收益营业外收支利润总额资产总额其中:非流动资产负债总额其中:非流动负债所有者权益本期完成上年同期本期预算同比增长完成预算
二、各公司主要预算指标完成情况
项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用其中:可控费用财务费用营业外收支利润总额1234计划实际计划实际计划实际计划实际__年度,各控股公司预算完成情况基本良好,其中__公司实现盈利。可控费用考虑调整因素后总体未超支。
三、影响预算目标实现的主要因素
从上表可见,公司的营业收入的增长高于营业成本的增长,主要是由于本年主要业务收入大幅增长所致。
营业税金及附加受到销售收入增加及地方教育费附加增长的影响,超出年初预算38%;管理费用较计划有小幅增长,主要是受通货膨胀等外部因素的影响;财务费用受到国内金融政策的影响,超出计划5%。
利润总额较计划减亏_。
资产总额及负债总额与预算偏差较小,同比减幅_%,主要由于固定资产计提折旧以及企业归还长期贷款形成。
四、预算执行中存在的主要问题
__年,各公司主要预算指标执行情况基本良好,但仍存在以下问题:
1、财务制度不健全,各公司均不同程度存在制度缺失老旧,不能满足日常管理所需。
2、全面预算管理还要加强,尤其是对全面预算执行的过程控制及结果分析有待提高。
3、成本费用分析不足,除预算管理外,各生产单位还应细化成本费用
分析,严格控制可变成本,以满足自主运营管理需要。
第二部分公司__年财务预算编制情况
一、__年财务预算编制原则及依据
坚持效益优先原则,严格成本费用预算控制;坚持积极稳健
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