账务人员心得体会及收获 账务人员心得体会及收获怎么写(七篇)
心中有不少心得体会时,不如来好好地做个总结,写一篇心得体会,如此可以一直更新迭代自己的想法。我们想要好好写一篇心得体会,可是却无从下手吗?下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的心得体会范文,我们一起来了解一下吧。
推荐账务人员心得体会及收获一
1、担保范围
(1)保证被担保人遵纪守法,严格遵守贵公司规章制度;
(2)保证被担保人在贵公司工作期间,不以盗窃、挪用公司资金、收受贿赂等任何手段侵犯公司或公司客户利益,不做有损于公司形象和声誉的事情;
(3)保证被担保人不出资经营或不从事与公司相同或相似的营业,不做任何兼职工作;
(4)保证被担保人严格遵守公司商业机密;
(5)保证被担保人因其工作失职、渎职以及损害公司财务而给公司造成的损失及时赔偿;
(6)保证被担保人离职前向公司移交有关的业务、账务和相关资料,并办理公司规定的一切相关手续;
(7)保证被担保人因任何原因离职以前,清理完结其经办的相关客户全部拖欠货款或者其他形式的债务,如未能及时足额清结,应与工作交接人列明交接明细并交接清楚;
2、若被担保人因不遵守、不履行上述约定给公司造成损失而未能及时进行赔偿时,本人在此不可撤销的统一对被担保人所承担的赔偿责任向贵公司提供连带责任保证。
3、担保期间
本担保书保证期间,自担保人签字确认生效日起至办理完离职手续时止。
4、附件:_________________担保人身份证复印件、户口本复印件。
5、担保人概况(本项由担保人自行填写或被担保人协助填写后请担保人签字确认,若填写错误或故意隐瞒实情,仍需负人事保证责任)
与被担保人关系:_________________
工作单位名称:_________________联系电话:_________________
工作单位地址:_________________传真号码
家庭详细住址:_________________邮政编码:_________________
联系电话:_________________手机号码:_________________
推荐账务人员心得体会及收获二
xxx
女,25岁
学历:大专
期望工资:20xx-3000元
工作年限:5-10年
工作区域:上海
上海乐瓴智能科技有限公司
职位名称:出纳兼行政
公司行业:it服务(系统/数据/维护)
工作时间:20xx-03-01 00:00:00-20xx-02-03 00:00:00
职位描述:1、负责日常收支的管理;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、公司网银业务的具体操作和管理,登记现金、银行存款日记账并准确录入系统
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、发票的领购、保管、开具;
7、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
8、做好领导安排的其他事项
中国人民解放军95968部队
职位名称:人工班班长
公司行业:政府/公共事业/非盈利机构
工作时间:20xx-12-01 00:00:00-20xx-12-01 00:00:00
职位描述:1、对班内八名同志的工作、思想、为人处事等方面做好监督和引导作用2、认真接转用户电话,保证专机通讯无差错3、对上级布置的工作,在班内做好分配,高标准严要求的完成4、组织召开每周一次的班务会5、新兵同志下连队后,带领她们尽快熟悉连队生活及工作内容,快速上手
无锡三鑫化纤有限公司
职位名称:会计助理
公司行业:加工制造(原料加工/模具)
工作时间:20xx-09-01 00:00:00-20xx-11-01 00:00:00
职位描述:现金及银行收付处理制作记账凭证协助财会文件的准备归档和保管协助主管进行日常性工作
无锡立信中等专业学校
专业:会计学
在校时间:20xx-09-01 00:00:00-20xx-06-01 00:00:00
团队合作能力强,富有集体荣誉感能够对企业忠诚,保密意识强,同时能很好的服从上级具有良好的沟通和表达能力具有良好的专业能力和实践能力,抗压能力较强,不怕吃苦熟悉办公软件
推荐账务人员心得体会及收获三
20_年3月,通过竞争上岗,组织考核任命我为财务审计科科长。一年来,在市局党委的正确领导下,在同事们的大力关心、支持和帮助下,我认真履行职责,坚持原则,勤奋敬业,扎扎实实做事、干干净净为人,较好地完成了领导交办的工作任务。现将一年来的思想和工作述职如下:
一、认真履职,较好地完成工作任务
一是建章健制促规范。本年度我组织修订了原《_市工商局财务管理办法》、新制定了《_工商行政管理系统固定资产管理办法》,并对各报账单位资金核算标准进行了规范。修订的财务管理办法从预算、收支两条线管理、审批和内部审计等方面进行了规范;固定资产管理办法明确了资产账务处理部门、资产管理部门和使用部门各自的工作职责,对资产的申购、采买、分配、保管到报废进行全过程规范化监管。通过建立健全各项管理制度,保证了财务审计科各项工作按程序操作,按规范运行。
二是强化内审避风险。内部审计工作是财务审计科的主要工作内容之一,加强内部审计工作,其主要目的就是要规避风险,对主要负责同志进行经济责任、财经法规教育,避免干部出现经济方面的问题。我带领财务科的同志对三个直属分局负责人进行了离任审计,审计结果比较令人满意。同时要求科室人员加强专项资金的审计。
凡市局批准的专项资金,报账时严格按批复内容进行审核,避免虚报冒领、挤占挪用等情况发生,有效地预防报账单位套取资金、私设小金库等行为。
三是预算管理促发展。为贯彻“一是吃饭,二要建设,三要发展”的方针,我们按照省局和省财政的要求,调整和优化支出结构,清理压缩一般性支出,集中财力优先保障人员工资、机构正常运转和市局确定的重点项目的资金需要,坚持“民生、民主、求实、求新”的工作思路,加大对基层工商所的经费倾斜,对边远地区工商所给予特别优惠,着力规范部门预算中基本支出预算和项目支出预算的编制。
20_年全局非税收入中罚没收入、行政性收费均超过了预算数,分别达到目标争取数的100%和188.86%。本年度,我们在充分保障人员支出的基础上,按照项目优先、基层优先的原则合理安排公用支出和项目支出预算,调增了各报账单位的公用经费和执法办案费标准,同时挤压资金为临时人员补缴了养老保险,支付了全系统干部职工体检费用,统筹发放了离退休干部春节补助,为全系统在职在岗干部职工发放了绩效考评奖励,将市局党委关心民生的温暖送达到干部职工手中;另外还支付了_工商所建设费用、设备购置费用、办案车辆购置
账务人员心得体会及收获 账务人员心得体会及收获怎么写(七篇)
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