2023年审计部经理岗位职责(十九篇)
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审计部经理岗位职责篇一
1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
4、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
5、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
6、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有cia(注册内审师)、cpa(注册会计师)、 cics/cicp(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、财务、金融、管理学或法律相关专业。
审计部经理岗位职责篇二
职责:
1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;
2、制定集团风控部的财务专项审计计划、审计方案,组织人员实施专项审计,编制审计报告,跟踪和督促审计建议的落实;
3、对成本管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;
4、组织财务风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善;
5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;
6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的编制、培训、实行、完善;
7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;
8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作经验,其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的审计经验或管理经验者优先考虑。
2、教育背景:;
4、财务、金融、管理学或法律相关专业。
审计部经理岗位职责篇二
职责:
1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;
2、制定集团风控部的财务专项审计计划、审计方案,组织人员实施专项审计,编制审计报告,跟踪和督促审计建议的落实;
3、对成本管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;
4、组织财务风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善;
5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;
6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的编制、培训、实行、完善;
7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;
8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作经验,其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的审计经验或管理经验者优先考虑。
2、教育背景:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计等专业毕业。
3、专业经验:熟悉房地产开发的财务管理制度和业务流程;熟悉财务业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟悉内控审计的工作流程。
4、其他要求:具有敏锐的逻辑思维能力和严谨精炼的文字表达能力。
审计部经理岗位职责篇三
职责:
1、根据审计计划开展内控审计、财务审计、专项审计;
2、跟踪审计整改计划的执行情况,实施后续审计工作;
3、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、督促审计结论和建议的落实。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财务管理、税务管理、会计等专业;
2、3-5年及以上工作经验,恒大、中梁、碧桂园背景优先;
3、熟悉大型地产公司内控审计、风险管控、舞弊稽核等工作内容;
4、抗压能力强、沟通表达能力佳。
审计部经理岗位职责篇四
职责:
1.主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的研究工作
2.优化完善审计程序
3.按年度审计计划,进行审计前的准备,收集被审计单位经营信息及内控情况,进行初步审阅;参与讨论审计重点和程序方法
4.根据分工执行审计程序,做好工作底稿及审计小结;及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现
5.起草审计报告,整理归档审计底稿等档案
6.监督被审计单位对整改方案的落实执行情况,对整改证据进行检查验证,评价整改效果
7.起草整改跟踪报告,收集整改证据等档案
任职资格:
所学专业:财务、审计等相关专业
学历要求:全日制211/985大学本科及以上学历
职称要求:持有财务中级职称、造价师证优先
职业技能等级要求:通过cpa或cia(内审)资格认证优先
专业知识 :了解《审计法》、《合同法》、《刑法》等系统知识; 对工程管理有一定的了解,熟悉财务、人力资源、采购物流等方面的业务知识。
审计部经理岗位职责篇五
职责:
1.编制审计工作条例经领导批准后执行;
2.编制年度审计工作计划和具体审计方案;
3.开展集团和下属公司的年度常规财务审计业务;
4.以风险为导向确定重点领域开展专项审计业务;
5.编制各类审计报告,对下属进行分工指导;
6.跟踪审计问题整改。
工作要求:
1.审计或财务类等相关专业本科学历,中级或以上职称;
2.八年以上工作经验,三年以上审计项目管理等相关工作经历;
3.有会计师事务所工作经验优先,cpa或cia优先;
4.责任心强,心思慎密逻辑性强,具备良好的沟通和团队合作精神;
5.语言和文字表达能力较强,能适应出差。
审计部经理岗位职责篇六
职责:
1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;
2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见;
3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;
4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促
2023年审计部经理岗位职责(十九篇)
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