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财务科廉政建设管理的工作方案

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财务科廉政建设管理的工作方案为深入贯彻落实党风廉政建设责任制,通过完善廉政预警和防范机制,做好要害部位、关键环节的防范工作,最大限度地降低腐败风险。增强全局领导干部责任意识、廉政风险意识,拓展从源头上防治腐败工作领域,加强内控机制建设,健全预防腐败工作长效机制,现制定局财务科开展廉政风险点防范管理实施方案:一、工作目标。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,按照有关会议精神特别是全系统党风廉政建设工作会议精神,紧紧围绕财务管理、政府采购等要害部位、关键环节,综合运用教育、制度、监督、改革等措施,集中力量抓好防范管理,从源头上杜绝不廉洁行为的发生和防范管理风险。二、账务科廉政风险点及其表现。(一)账务科主要职责:1、做好会计核算工作,及时收缴各项资金,记录各种账簿,上报各种会计报表。2、负责做好资金管理,对本单位经济活动和资金往来进行会计审核和监督。3、办理各种报销业务,按时发放工资。4、负责各种票据的领、发、存、销工作。5、负责做好本局内部财务审计工作。6、负责全局固定资产的监督管理。7、负责财务预决算的编制以及执行情况的检查分析,及时提出财务建议。8、负责做好会计档案资料的立卷、归档、保管工作。(二)廉政风险点主要表现在:1、票据不妥善保管,造成票据丢失。2、在票据核销过程中,私自销毁票据,隐匿收入。3、报销单据审核把关不严,不按有关规定严格执行。4、账务处理程序不严谨,会计记账、结账不规范,会计信息不准确,不完整,造成会计信息失真。5、收支账目不清。三、廉政风险点防范管理措施。对上述廉政风险点,要综合采取加强教育、合理分权、完善程序等多种措施,进行有效地防范。(一)财务管理。1、针对项目经费审批中的风险点。(1)业务专项经费,主要由机关科室提出使用方案,账务科对业务专项经费从预算执行和审核政策方面进行把关。(2)对基层建设专项补助等涉及全系统的大额项目经费,由账务科对项目资金分配进行全程监督。(3)按照预算批复及预算执行情况拨付各项目经费。(4)所有项目经费,要经分管领导审核后,报市局党组会审核通过。2。针对财务事项审批的风险点。(1)严格审批财务审核、呈批、报销程序。凡行政性支出均由列支科室提出书面申请或列出支出计划,经办公室、财务科审核后报局长审批;审批同意后,财务科再办理结算、报销事项。(2)认真落实差旅、会议费等管理规定,按照“先审核出差、会议饭店,再审核报销差旅费、会议费”的程序审批核准、报销差旅费、会议费。3、针对财务报销审核的风险点。(1)严格按照《会计基础工作规范》和《电算化工作规范》进行会计建账、报销、审核、记账、结账、报告分析以及票据、会计档案管理等工作。(2)加强对财务事项审批、报销审核等重点岗位的监督管理,切实做到不报人情帐。(3)规范财务收支审批人员和审核人员的权限,严格实行审批和审核责任制。4、针对财务日常管理中风险点。(1)规范财务管理,加强财务监督。规范财务工作。严格执行各项财经法规、制度。全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息。(2)加强财务监督。严格落实资金管理的有关规定,坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的原则。财务工作坚持规范化、制度化,账务处理严格执行国家会计基础规范要求。(3)加强财务印章的管理和使用,定期与银行核对,确保本局资金的安全、完整。(4)全面落实“收支两条线”,所有收费全部纳入财务管理,及时、足额上缴行政性收费,支出纳入预算管理。防止乱报、虚报等腐败行为出现,规范资金的合理活动,增强会计数字信息的准确性,防止会计信息的失真。(5)严格行政性收费票证的管理使用。严格按照省局的要求,统一使用由省财政厅印制的各种行政管理专用票证,财务科设专职票管员进行票证管理,做好票证的领发、保管、使用、填制、结报、记帐、制表、缴销、归类装订、保存等工作,并对使用票证的科室的票证管理工作进行指导、检查和监督。(二)政府采购。针对政府采购中提出采购审核意见的风险点。(1)细化岗位职责,建立三人分段审查...

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