2023年内部审计监督业务范围 审计部门是内部监督汇总(五篇)
内部审计监督业务范围 审计部门是内部监督篇一
2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;
3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;
4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表
5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;
6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;
7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;
8、完成领导交代的其他事务。
内部审计监督业务范围 审计部门是内部监督篇二
1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;
2、 录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;
3、 调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;
4、 跟进香港公司报税情况;
5、 按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会
2023年内部审计监督业务范围 审计部门是内部监督汇总(五篇)
内部审计监督业务范围 审计部门是内部监督篇一2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业...
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