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最新审计总监述职报告 企业审计总监实用(7篇)

来源:互联网作者:editor2024-07-292

审计总监述职报告 企业审计总监篇一

2、按照上市公司要求对特定项目包括定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、重大资产出售、对外担保等进行审计。

3、对子公司及职能部门内部控制进行例行审计。

4、对公司各部门负责人的经济责任审计和离任审计。

5、其他专项审计及领导交代的审计工作。

6、监督审计整改并撰写整改报告。

审计总监述职报告 企业审计总监篇二

1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;

2.风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;

3.审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;

4.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;

5.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运

最新审计总监述职报告 企业审计总监实用(7篇)

审计总监述职报告 企业审计总监篇一2、按照上市公司要求对特定项目包括定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、重大资产出售、对外担保...
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