审计总监岗位说明书总审计师职责(16篇)在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。审计总监岗位说明书总审计师职责篇一(2)制定集团内部审计计划,并开展内部审计工作;(3)负责对集团所属企业内部控制制度的健全性和有效性进行评价,并检查执行情况;(4)建立集团及下属企业的法律管理制度及下属企业法律风险控制流程;(5)负责股权变动、改制等相关评估事项的中介机构选聘、联系协调工作;(6)完成领导交办的其他工作。审计总监岗位说明书总审计师职责篇二1根据年度审计工作计划,实施各项审计工作。2根据具体审计项目要求,编制审计实施方案,并按计划推进现场审计工作。3根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。4跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告。5负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。6负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。7负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。8负责项目完成后审计文件归档和统计工作。9完成领导交办的其他事项。审计总监岗位说明书总审计师职责篇三1根据年度审计工作计划,实施各项审计工作。2根据具体审计项目要求,编制审计实施方案,并按计划推进现场审计工作。3根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。4跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告。5负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。6负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。7负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。8负责项目完成后审计文件归档和统计工作。9完成领导交办的其他事项。审计总监岗位说明书总审计师职责篇四1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。6、领导交办的其他工作。审计总监岗位说明书总审计师职责篇五1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;10、完成上级领导临时安排的工作任务。审计总监岗位说明书总审计师职责篇六1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审...